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    • 2019年安徽农商行招聘考试财务管理真题模拟练习(2)

  • 发布时间:2019-05-24 09:09:59   已阅读:0
  • 安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2019年安徽农商行招聘考试财务管理真题模拟练习(2)发布如下:

    下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是(  )。

      A.针对财务报告内部控制审计,注册会计师针对注意到的财务报表内部控制重大缺陷,在审计报告中增加“财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露

      B.针对财务报告内部控制审计,注册会计师针对注意到的非财务报表内部控制,在审计报告中增加“非财务报告内部控制缺陷描述段”予以披露

      C.针对财务报告内部控制,注册会计师对其有效性发表审计意见

      D.针对企业内部控制,注册会计师对其有效性发表审计意见

     

     

     

      【答案】C

      【解析】在内部控制审计中,审计意见覆盖范围是:针对财务报告内部控制,注册会计师对其效性发表审计意见;针对非财务报告内部控制,注册会计师针对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段:予以披露。

    安徽农商行考试交流群:529852728

    咨询QQ:919370770

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